- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借:材料 10300 应交税金 1700 贷:银行存款 12000
2018-12-26 13:56:30
借;待处理财产损益 贷;在途物资
借;营业外支出 其他应收款 贷;待处理财产损益
2015-11-24 15:18:39
你好,你做内账吗?你付款做借其他应收款差价,原材料贷银行,收到退回借银行贷其他应收款差价
2021-03-25 06:16:19
借 生产成本贷原材料/银行存款 这个正规要是入账再领用的
2019-12-18 11:17:44
您好!怎么做账都已经违法。
你一定要做。外帐建议还是按合同开票这些,然后付人家开票的款。
其他的转给你老板这些,私下解决
2017-09-26 13:52:10
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