送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-26 09:34

找出之前月份的报表和你实际上的核对下

香香 追问

2018-12-26 09:36

找了,有些月份实际进项比销项税多,按理还有留抵税额的,我不知道为什么还交几千块增值税,两三个月这样,但是有一个月应该交五万多增值税,她又调下来只交了两万多

郭老师 解答

2018-12-26 09:39

你好,最好问下经手人,是报错了还是怎么了

香香 追问

2018-12-26 09:42

已经离职了,我可以申报12月的增值税调到累计数一样吗?

郭老师 解答

2018-12-26 09:44

你好,累计数据你修改不了,本月的如果你改了,你这月交的税和你实际又不一样了,要修改也是修改当月的,就是以前月份申报错的

香香 追问

2018-12-26 09:53

那现在才发现以前申报错的要怎么修改以前的申报呢?税都交了,应该是这样的,我们酒店无票收入也全报税,可能是因为以前申报过无票收入了,过后又开之前确认过收入的发票,造成一笔收入两次缴税,而前会计未做账务处理

郭老师 解答

2018-12-26 09:54

你好,去你税务局大厅修改就可以,带着正确的报表和公章,具体的咨询你税务局,有的要求专管员签字才可以

香香 追问

2018-12-26 09:57

那一月份才去也可以吗?

郭老师 解答

2018-12-26 09:58

你好,咨询你税务局,不清楚你那边什么要求的,最好不要跨年,本来年底就忙

香香 追问

2018-12-26 10:09

好吧,查下到底什么原因

郭老师 解答

2018-12-26 10:14

是的,需要尽快查明原因

香香 追问

2018-12-26 10:15

好几个月都这样,从每月申报表和账上收入对比查起吗

郭老师 解答

2018-12-26 10:17

是的

香香 追问

2018-12-26 10:18

好的,谢谢

郭老师 解答

2018-12-26 10:18

不用客气的

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相关问题讨论
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
或者账务处理不对,或者申报表不对
2024-09-06 09:35:20
找出之前月份的报表和你实际上的核对下
2018-12-26 09:34:38
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
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