送心意

英老师

职称中级会计师

2018-12-25 13:40

不能用的可以计入专项应付款

童童菇 追问

2018-12-25 13:43

分录,借,银行存款贷。专项应付款。还的时候。做相反分录?不可以直接用实收资本资本公积或者其他应付款挂往来吗?

英老师 解答

2018-12-25 13:44

需要看是否的合作协议

童童菇 追问

2018-12-25 13:58

不是合作关系,这笔款是广东援建项目资金给财政的,要求财政今年发出去80%,领导临时决定在我们公司过度下,但是拨给我们又是以财政划拨的项目资金,现在又要还给他们

英老师 解答

2018-12-25 16:40

那就挂往来科目过渡

上传图片  
相关问题讨论
不能用的可以计入专项应付款
2018-12-25 13:40:43
收到财政拨款借:零余额 贷:财政拨款收入 借:资金结存 贷:财政拨款预算收入 拨给交投公司需要有合同借:预付账款 贷:零余额 同于借:事业支出 贷:资金结存。
2019-06-06 14:42:24
你好; 你们是要求有利息产生支付的话 ; 那么母公司 可以按照约定的利息利率来计算的; 但是不要超过同期的银行贷款利率的比例的
2022-05-24 10:57:03
专项应付款~某某项目资金
2020-04-03 12:00:36
你好,这个是可以正常抵扣的呢
2023-11-30 17:08:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...