老师,我上个季度报了未开票收入3万,这个月客户要求开发票,那我就开了,然后发现这个季度的收入有7万,加上开了上季度的未开票3万的话就等于开票开了10万,那我申报的时候是填7万没错吧?那我申报增值税的时候会不会比对不通过?

颍川
于2018-12-25 11:02 发布 559次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-25 11:03
只要据实填写不会不通过的,放心吧
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
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2018-12-25 11:06
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2018-12-25 11:13