- 送心意
翟老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2018-12-25 10:17
您在支付的时候先计到其他应收款里面,拿到发票后转到费用中
相关问题讨论

您在支付的时候先计到其他应收款里面,拿到发票后转到费用中
2018-12-25 10:17:15

<p>你好,缴费的时候计入预付账款,取得发票冲减预付账款,然后计入管理费用等科目。</p>
2016-07-30 15:43:10

第一季度借预付账款贷银行存款
按月分摊,借管理费用贷预付账款,剩下的每个月反弹。
2020-04-22 13:40:53

同学,你好
可以分摊
2022-02-08 06:38:24

你好 没有开发票就没有收入和税金 只需要针对费用科目做账
2020-07-10 10:47:10
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