送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2018-12-24 22:33

借:应付职工薪酬-职工福利 
贷:银行存款 
然后进行分配下面的会计处理: 
借:生产成本(生产工人) 
管理费用(管理人员) 
贷:应付职工薪酬-职工福利

☆↗尐晴天↖☆ 追问

2018-12-24 23:13

老师报销取暖费,公账户不是不能给个人打款么,是不是就是用支票提现,用现金付啊?

☆↗尐晴天↖☆ 追问

2018-12-24 23:13

老师支票提现有限额么?

冰儿老师 解答

2018-12-24 23:40

用支票取现金支付,不要超过五万元

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 然后进行分配下面的会计处理: 借:生产成本(生产工人) 管理费用(管理人员) 贷:应付职工薪酬-职工福利
2018-12-24 22:33:32
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-12-23 08:56:54
你好 工资表里面体现就可以的
2022-01-24 19:00:27
这个报销单改不了,除非你重新写一个,把之前那个作废了。
2021-10-16 16:26:39
你好; 借银行存款贷预收账款 ; 按月做 :借预收账款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税 
2021-11-23 15:41:03
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