老师,因为供应商发票问题,进项税转出,所得税是不是也会高。20万的专票需要补交多少税?
JOY
于2018-12-24 18:50 发布 677次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-24 18:51
是的,成本不可以抵扣,一般纳税人就是5万的所得税
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是的,成本不可以抵扣,一般纳税人就是5万的所得税
2018-12-24 18:51:53

你好,税务局机关会按照不含该增值税发票的金额核定。增值税补缴进项部分的税额。
2019-09-25 19:30:15

如果你题目中的200万都是不含税价,那么你收入就是200,增值税销账税额18,进项税额因为取得普票不能抵扣,所以应交增值税是18万。
企业一年就这一笔交易,收入200,成本218,亏损18万,不用交企业所得税。
2019-12-20 22:30:21

不一定的
成本,你可以暂估。
2020-03-23 22:45:48

你好!
一般是需要补交的
按当地税务要求办理。
可以咨询一下当地税务专管员
2019-10-23 06:34:49
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