送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-24 16:34

12月份借:管理费用 
进项税额 
贷:预付账款

竹叶青 追问

2018-12-24 16:36

金额41200,这个可以不摊销直接做费用吗?

佟老师 解答

2018-12-24 16:37

不可以的,不都是今年的费用

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相关问题讨论
12月份借:管理费用 进项税额 贷:预付账款
2018-12-24 16:34:07
您好,小规模纳税人一般小企业准则,您 简单化处理,哪月收到发票,作为哪月损益,不需要分摊。
2019-04-18 20:44:06
你好 取得发票 借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目 摊销 11月份到1月份租金,借;以前年度损益调的预付账款,那1月收到发票怎么做分录整 管理费用 贷;长期待摊费用
2019-03-20 08:53:44
同学,你好,合理的,只要在出租期间取得发票。按你实际租日期开始分摊。
2019-03-02 10:41:36
你好,跨年的按照第二种方法,相关费用计入不同的年度了
2018-01-11 15:56:06
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