- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-24 15:27
你好!什么原因产生的?
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这个是自动带出的,你上一期的期末留抵税额有数据吗?
2022-01-19 17:57:20
以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整:
1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额
2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。
3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57
同学你好,是的,同时,再做分录,借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:应交税费-应交增值税-进项。
2023-03-28 09:20:43
不需要的
只修改一个月的就可以
2022-08-17 19:33:48
你好,这些酒水是用在哪里的?你做了福利费啊?
2022-02-21 15:11:11
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2018-12-24 15:31
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2018-12-24 17:00