一般纳税人买茶叶收到的普票150,票面税额0,但税务 问
你好借管理费用136.5 应交税费应交增值税进项税13.5 贷银行存款 150 答
应付账款一结账就跑到预付账款里去了是什么原因 问
您好,因为这个是重分类科目 答
外贸企业出口退税,每年达到什么标准会触发审核或 问
你好,出口退税无“固定年度标准”触发审核/函调,核心看退税额、风险级别、业务波动、商品/企业风险标签 答
老师请问,2025年7月成立的居民服务公司下面有几个 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好!请问公司支付了一笔验厂费用3.2万,要按月 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 答

10699的手机上月买的,按固定资产入账的,现在公司注销,这个固定资产作为报废处理,怎么做分录?具体要怎么计算折旧呢,
答: 这个不能直接报废,应该做固定资产清理。
请问已提完折旧的固定资产账面剩余的残值怎么处理呢?如作废品卖掉取得的收入要不要交销项税呢?借:固定资产清理(净残值)累计折旧(已计提的折旧),贷:固定资产(原值)。作废品出售,借:银行存款,贷:固定资产清理。是这样做分录吗?
答: 你好,是要交税的, 取得销售收入时, 借:银行存款等, 贷:固定资产清理, 贷:应交税费—应交增值税—销项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司准备在12月注销.原本的固定资产,我应是按累计到11月份并在11月份作报废处理还是12月份?公司的固定资产有二种,一种固定资产折旧完后,但还是继续使用只是帐面上没有再作累计折旧,但是还是有小金额的帐上净值的.另外一种是还没折旧完,公司注销准备做报废处理.现在是需要二种一起用作固定资产清理吗?还是只做报废那些?
答: 最好两种都清理报废了,固定资产账面无余额最好




粤公网安备 44030502000945号



阿妹 追问
2018-12-24 14:05
宋生老师 解答
2018-12-24 14:09