老师,请问对方和我们没对账,现在才对帐,在没对账之前,我做的是:借:库存商品47221.20,贷:应付账款——暂估应付账款47221.20,结果对方给我们把一笔168元记上个月里了,我现在要怎么做?可以做:借:应付账款——暂估应付账款168,贷:库存商品168吗?这样处理合适吗?
落落月兔宿
于2015-12-10 14:05 发布 855次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-12-13 09:38
老师,请问这个对账调节表是另外制作一张表还是做到帐里面?
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

你好,请问你想问的问题具体是?
2021-05-21 19:30:11
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晓海老师 解答
2015-12-10 15:17