- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
是的,贷库存现金
2018-12-22 19:27:07
现金应在借方蓝字。
2020-04-06 10:42:00
2×19年年末确认应付职工薪酬累计余额=(100-4-4-6-2)×10×11×3/4=6930(万元),2×19年当期管理费用的影响金额=6930-5000=1930(万元)。
2021-06-15 11:55:30
你好,属于没有按规定计提,发放
2017-03-09 15:20:51
你好,借 预付账款 贷 银行存款/库存现金,然后按月分摊 借 管理费用-房租 贷 预付账款,物业水电费也是一样做。
2019-06-05 16:53:33
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