董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师你看我这里那里有问题啊社保企业部分、和其他应付款不平
答: 你好,其他应付款个人部分你还没有交纳,交纳的时候就平了
老师您好!社保代扣个人部分 不管是多扣了少扣了都可以等下月做工资表时调整是吗? 具体是怎么做呢?如果是这个月多扣了10吗,下个月代扣个人部分就在本月基础上减少10元吗? 少扣了10元,就在下个月本来的其他应付款基础上多扣10元吗?
答: 您好 社保代扣个人部分 不管是多扣了少扣了都可以等下月做工资表时调整 是的 后面理解正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在其他应付款科目下挂账的应付工资,需要重分类吗?
答: 你好,应付工资是通过应付职工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通过 其他应付款啊









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