送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-21 12:21

计提社保 
借:××费用(管理/销售等)   
贷:应付职工薪酬——社保  
上交杜保  
借:应付职工薪酬——社保 
贷:银行存款或现金

上传图片  
相关问题讨论
你好,你这样不大好做账。
2022-02-15 13:54:48
你好,个人部分作为公司给员工增加的工资
2021-09-16 19:41:51
这些的话 记入管理费用 就可以了
2020-07-08 12:37:00
您好,借应付职工薪酬-社保16849其他应收款或其他应付款8122.8贷银行存款
2019-07-20 21:14:10
你好,借:银行存款 贷:其他应付款,支付时做相反分录
2019-07-17 08:57:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...