送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-20 16:17

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;银行存款等科目  
借;库存商品   贷;主营业务成本

kiwi 追问

2018-12-20 16:26

退货的部分,我们没给这家客户开发票

邹刚得老师 解答

2018-12-20 16:27

你好,应当针对退货开具负数发票,然后冲销收入,冲销成本才是的

kiwi 追问

2018-12-20 16:30

本月发货后,客户打款。公司还没开票,客户就退回一台产品。所以开票时,就按照退货后,客户实际购买的量开的发票,不存在开负数发票冲销的情况。

kiwi 追问

2018-12-20 16:30

但公司银行账户退款有记录,所以想问一下怎么写分录

邹刚得老师 解答

2018-12-20 16:31

你好,那就按实际销售货物情况开具发票,确认收入 
预收 借;银行存款  贷;预收账款  
开具发票 借;预收账款    贷;主营业务收入     应交税费 
借;主营业务成本  贷;库存商品 
退回款项借;预收账款   贷;银行存款

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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-12-20 16:17:36
你好 货也退了吗 借销售时相反的分录
2019-07-25 09:30:05
你好 原来的分录 不变金额负数
2019-12-26 16:58:58
你好 借;预收账款 贷;银行存款 退回就做这个分录
2018-07-24 15:50:14
退货款就可以的,
2019-08-03 15:51:13
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