送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-20 14:25

你按你的开票税率,填到相对应的申报项目即可。

374714727 追问

2018-12-20 14:31

我们公司这部分免增值税的,收购开票也是按收入申报吗?我们收购原料回来还需加工然后在对外销售

徐璐老师 解答

2018-12-20 14:40

你的收购发票是进项发票,是填在进项申报表里面,不是你的销项,你销售出去才是收入。

374714727 追问

2018-12-20 14:46

如果我不抵扣可以不填吗?本来我们这块就是免税

徐璐老师 解答

2018-12-20 14:50

如果你是专票,就必须要认证抵扣的,然后进行转出的,否则会有滞留票的风险。

374714727 追问

2018-12-20 14:54

我们是增值税普通发票,正常别人拿我们的发票可以抵税,不行那我填一下好了,反正税率填零应该也没什么问题对吧

徐璐老师 解答

2018-12-20 14:57

嗯,是的,最好是正常的申报,没有就零申报。

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相关问题讨论
你按你的开票税率,填到相对应的申报项目即可。
2018-12-20 14:25:29
你好,这部分收入是按照未开票收入确认(但这部分收入是主营经营业务收入),申报销项税额专票和普票是没有差别的
2018-11-09 16:40:49
同学你好 很高兴为你解答 在未开票处填写负数金额
2021-07-27 21:02:51
先根据评估结果进行调账处理。申报按调账后的报表进行申报。
2017-06-28 12:05:45
同学你好 这个未开票收入也得申报的
2022-12-07 15:46:14
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