老师,项目负责人2018年4月在项目地缴纳了增值税,7月又在项目地找税务局代开此项目增值税普通发票,我们12月才收到发票和增值税完税凭证。本月我怎么入账?是先确认销项税额,再已交增值税吗?本月增值税申报,此笔销项要体现吗?怎么申报?

满天星
于2018-12-20 13:10 发布 634次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-12-20 14:07
在项目地预缴的增值税计入预缴增值税科目,回机构所在地申报时填附表4进行抵扣
相关问题讨论
你好,没有专用普通发票的说法的,只有专用发票跟普通发票的,目前是可以的
2020-01-18 13:40:25
在项目地预缴的增值税计入预缴增值税科目,回机构所在地申报时填附表4进行抵扣
2018-12-20 14:07:49
你好,要交增值税的哦
2019-08-12 14:28:48
你好 是的 会涉及增值税、附加税、 印花税、个税 房产税的
2020-05-06 12:27:24
税务局可以代开增值税专用发票的,一般是简易征收的征收率,3%,5%;
2016-05-08 10:26:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



满天星 追问
2018-12-20 14:12
满天星 追问
2018-12-20 14:17
朴老师 解答
2018-12-20 14:17