公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

收到晒图额发票。借:管理费/晒图费,应交税费应交增值税进项税。贷:应付账款。银行存款支付过款后,借:应付账款,贷:银行存款
答: 你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
请问老师,我们公司购买一批原材料,供应商第二年才开具发票,要怎么入账?支付时:借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时:借:原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款是这样吗?
答: 你好,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我写的会计分录是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款答案是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款-澄海科技借:应付账款-澄海科技贷:银行存款为什么中间要用应付账款,不能直接写银行存款呢
答: 您好!实际工作中可以直接贷银行存款的,这个答案要跟系统一样它才会显示答对的。
请问:先收货后付款再收发票:借:原材料(不含可抵扣进项税额)贷:应付账款-暂估付款:借:应付账款贷:银行存款之后收到发票:借:应付账款-暂估应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款是吗
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗?没收到发票时借:原材料 贷:应付账款收到发票付款时借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
购买原材料,支付款项收到货物,没有发票。 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票 借 原材料 应交税费 (进项税额) 贷应付账款 对吗









粤公网安备 44030502000945号



不思量 追问
2018-12-19 17:52
郭老师 解答
2018-12-19 17:52
不思量 追问
2018-12-19 18:05
郭老师 解答
2018-12-19 18:08