送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-19 14:13

如果是预付的,就借预付账款-水电费  贷银行存款,等发票到了,借管理费用-水电费  贷预付账款,如果是根据发票直接付款,借管理费用-水电费  贷银行存款。

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如果是预付的,就借预付账款-水电费 贷银行存款,等发票到了,借管理费用-水电费 贷预付账款,如果是根据发票直接付款,借管理费用-水电费 贷银行存款。
2018-12-19 14:13:12
9月用的水电费 9月做借管理费用 水电费 贷其他应付款, 收到发票没有差额贴后面,有就冲掉按发票做, 付款之后做借其他应付款 贷银行
2019-12-07 15:43:36
您好!你9月份借预付账款 贷银行存款就好了 10月街管理费用-租金等 贷预付账款
2017-12-21 16:32:27
您好,是的,一般情况下,是这样处理的。如果没有计提的,实际缴纳时,收到发票,直接记入费用就行了。借;管理费用-水电费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
2018-01-14 23:50:03
你可以暂估一个的 12月份收到发票再调整
2020-03-18 13:56:08
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