送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-19 11:35

你好,核对好现金和银行存款余额表,和银行对账单核对

庄老师 解答

2018-12-19 11:36

然后整理以前的发票凭据,分门别类,开始建账

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相关问题讨论
你好 没有真实业务是虚开发票 开票 借银行存款贷主营业务收入 应交税费
2020-01-04 19:48:44
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-11-23 17:16:20
挂往业 借银行存款 贷其他应付款
2018-12-28 15:02:35
你好,核对好现金和银行存款余额表,和银行对账单核对
2018-12-19 11:35:43
期初都填0,前期的业务均计入七月份
2019-09-20 15:30:55
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