送心意

李月老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-19 10:13

你好  是的  按照标准税前扣除  剩余部分调增

笑笑 追问

2018-12-19 10:55

假如我的职工福利不够14%部分,那我可以把业务招待费部分发生的餐饮费放到这里吗啊?这样是不是减少我业务招待费的调增?

李月老师 解答

2018-12-19 10:56

你好  按照实际业务做账   不能随便修改

笑笑 追问

2018-12-19 11:14

嗯谢谢老师,还有个问题,就是我应付职工薪酬科目贷方几十万的月,是前期遗留下来,2017年度的,请问这个科目的余额该怎么给他调了啊?

李月老师 解答

2018-12-19 11:18

你好 应付职工薪酬科目 贷方因为什么原因有几十万的余额?  没有付工资吗.

笑笑 追问

2018-12-19 12:29

应该是前面的会计为了费用,多计提的工资,我刚接收 ,这个需要调吗?我以后年度慢慢调可以吗?因为年底了不能冲回大量费用,我也需要费用的!

李月老师 解答

2018-12-20 09:32

你好  不好意思刚看到 可以以后慢慢调整过来

上传图片  
相关问题讨论
你好 是的 按照标准税前扣除 剩余部分调增
2018-12-19 10:13:24
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好!是准予扣除的标准吗 按照营业收入的5‰和实际发生的60%去对比,哪个小用哪个扣除
2022-05-28 16:52:02
只要是进了业务招待费的 要么扣除60%或者收入的千分之五
2019-07-04 21:54:55
不超过收入千分之五和发生额60%取小可以税前扣除
2019-03-04 11:06:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...