送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-19 09:43

您好,不能有存货和固定资产,

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-19 09:54

应收,应付,其他应收款,其他应付科目呢

暖暖老师 解答

2018-12-19 09:57

应付账款,也要没余额才好

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-19 10:11

应收账款,和其他应收款呢

暖暖老师 解答

2018-12-19 10:22

其他应收款不妨碍的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-19 10:33

固定资产已经提足折旧和为提完折旧怎么处理呢?

暖暖老师 解答

2018-12-19 10:58

只有残值没问题的

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-19 11:39

还没提完应该如何处理,如何做分录呢?

暖暖老师 解答

2018-12-19 11:45

把残值转入营业外支出

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-12-19 11:55

应该怎么做分录,老师?到汇算清缴需要纳税调增吗?

暖暖老师 解答

2018-12-19 11:57

正常使用报废的不需要纳税调整
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:营业外支出
贷:固定资产清理

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相关问题讨论
您好,不能有存货和固定资产,
2018-12-19 09:43:42
帐上基本只剩下资金,未分配利润,实收资本,其他都清理干净
2016-08-15 20:18:31
你好,主要是做到控制好成本,利润,控制好增值税负率,企业所得税税负率
2018-02-27 09:35:22
建账时,首先准备好建账时间点的期初数据,并且期初数据是最明细的数据,并且期初数据录入后需要平衡,看资产负债表的明细数据。选择工业企业会计制度设置会计科目,初始化平衡后,完成初始化,就可以做凭证了
2018-09-18 19:03:11
主要就是平往来账,把往来账核销掉减少涉税风险
2019-11-13 11:50:53
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