- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-12-09 15:32
我上月做错了一笔分录,借:管理费用/XX 277000 贷;其他应付款/XX 277000,上月期末结转的时候,管理费用/XX已经平了,本月我用红字冲了,借:管理费用/XX 277000(红字) 贷;其他应付款/XX 277000(红字)。本月又做了一笔正确的。借:管理费用/XX 66000 贷;其他应付款/XX 66000,然后我现在查管理费用,出现了负数,该怎么办
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我上月做错了一笔分录,借:管理费用/XX 277000 贷;其他应付款/XX 277000,上月期末结转的时候,管理费用/XX已经平了,本月我用红字冲了,借:管理费用/XX 277000(红字) 贷;其他应付款/XX 277000(红字)。本月又做了一笔正确的。借:管理费用/XX 66000 贷;其他应付款/XX 66000,然后我现在查管理费用,出现了负数,该怎么办
2015-12-09 15:32:36

你好,可以是登记贷方蓝字 或借方红字,都是可以的
2018-08-12 10:49:23

你好,可以是贷方蓝字,也可以是借方红字
是有的软件无法识别管理费用贷方发生情况,所以就计入了借方红字
2018-10-26 08:57:44

冲减管理费用用借方负数,借管理费用负数
2019-01-26 17:51:31

可以这样操作,也可以仅反冲回多记的部分。注意跨年了,涉及损益科目的,是要使用以前年度使用调整科目。
2019-01-08 10:31:21
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李老师 解答
2015-12-09 15:43