- 送心意
小宋老师
职称: 初级会计师
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你好,一般是按扣款后的金额计入工资。如果冲减房租的话可以再缴纳房租的时候借其他应付款贷银行存款
2018-12-18 11:23:01

同学好,计入其他应付款
2019-01-03 15:35:18

你好 借其他应付款贷应收账款
2019-07-03 10:56:46

您好,收到住宿费发票,抵扣进项税额,应该入账时计入应交税费-应交增值税-进项税,也就是您说的第一种分录是合适的。如果您公司是小规模纳税人,不抵扣进项税额,直接计入管理费用-住宿费中。第二种分录计入已交税金是不合适的,已交税金明细科目核算的是当月已交纳的应交增值税额。
2020-07-07 15:35:30

如果可以在企业报销 借:管理费用 贷:其他应付款
如果不能报销,不能放在企业核算
2015-10-13 21:13:33
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