送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-18 09:08

你好
借;应付账款   贷;银行存款    财务费用(现金折扣部分)

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-18 09:09

老师年终奖怎么做分录?这个不用计提是不是?

邹老师 解答

2018-12-18 09:10

你好,需要计提
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬     贷;银行存款等科目

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-18 09:12

那不是和工资一样的,但是不知道具体金额

邹老师 解答

2018-12-18 09:16

你好,是与工资分录是一样的,需要知道具体金额才可以做计提分录的

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-18 09:21

能直接支付么,不计提么?

邹老师 解答

2018-12-18 09:25

你好,需要先计提,然后支付的

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相关问题讨论
你好 借;应付账款 贷;银行存款 财务费用(现金折扣部分)
2018-12-18 09:08:00
您好!计入借原材料 财务费用 贷应付账款。
2017-05-09 10:32:35
借,长期应付款 应交税费 贷,银行存款 折旧购买次月开始 借,管理费用等 贷,累计折旧
2019-11-26 17:29:40
借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款
2018-05-04 10:00:54
现金折扣:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税「销项税额」,发生折扣时:借:银行存款 财务费用 贷:应收账款
2019-03-14 07:50:20
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