请问我公司在2017年12月份在账里有做账一笔无票收入665万元,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,金额都是不含税的金额约568万元,但是2017年12月份没有申报增值税,现在在2018年的11月份申报了其中部分收入268万元的增值税并已缴纳相应的税款,那在2018年11月份的账务上需要再做什么处理呢?

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于2018-12-17 14:03 发布 909次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
您好,增值税申报的时候的收入应该是指您上月的全部收入。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-16 14:02:07
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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