送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-17 10:43

同学 你好
请问你暂估的时候怎么做的分录 领用的时候怎么做的分录

阳光 追问

2018-12-17 10:59

就是  现在的进料是借原材料 应交增值税 贷应付账款   领料的时候是借生产成本 贷原材料,然后现在暂估就是借原材料 贷 应付账款未达入库账项

阳光 追问

2018-12-17 11:01

冲销我拿什么科目冲,应付吗,还是生产成本

bamboo老师 解答

2018-12-17 11:05

进料没发票
借:原材料(不含税)
贷:应付账款——暂估应付账款
领料
借 生产成本 
贷 原材料
收到发票冲销
借:应付账款——暂估应付账款
 贷:应付账款

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借应付账款 贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本 贷原材料
2017-08-06 20:33:22
借;待处理财产损益 贷;原材料 借;管理费用等科目 贷;待处理财产损益
2017-01-16 10:51:29
同学 你好 请问你暂估的时候怎么做的分录 领用的时候怎么做的分录
2018-12-17 10:43:40
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 您说的有做仓储是什么意思?请具体说一下,老师才好帮您给出分录。
2018-11-13 10:06:57
你好,盘盈原材料 借:原材料,贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益,贷:管理费用 
2022-04-05 11:34:28
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  • 老师好 25年11月份红冲了一张24年10月份的销售发

    是的,就是那样处理就行

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