送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-16 20:50

你好,是的 
借;管理费用等科目     贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬    贷;银行存款等科目

娇儿 追问

2018-12-16 21:01

老师我们单位是建筑劳务公司,给别的单位开发票,那主营业务成本怎么算,分录怎么写?

邹老师 解答

2018-12-16 21:02

你好,可以根据合同总成本*完工比例计算结转 
借;主营业务成本   贷;工程施工——合同成本

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相关问题讨论
你好,是的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-12-16 20:50:35
交了保险,正常出分录; 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2019-06-30 13:17:48
借其他应收款贷银存 发工资扣出来借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-05-29 16:11:44
借:工程施工--其他间接费用贷:银行存款
2018-08-08 16:09:28
借:制造费用 贷:应付账款
2020-04-22 08:20:12
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