送心意

小宋老师

职称初级会计师

2018-12-15 16:38

你好,按年付的话,需要计入预付账款,然后按月摊销的。

桔梗花星语 追问

2018-12-15 16:39

现在发要已收到

桔梗花星语 追问

2018-12-15 16:41

是不是以发要做为原始凭证记入预付账款,然后往后按月摊销呢?

小宋老师 解答

2018-12-15 16:54

你好,是的。超过一年的计长期待摊费用。

上传图片  
相关问题讨论
你好,按年付的话,需要计入预付账款,然后按月摊销的。
2018-12-15 16:38:52
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
这个给你们兑换钱吗
2020-03-05 13:46:35
你好,一般计入 借管理费用-服务费 贷银行存款
2021-03-09 11:35:27
1.拿回发票前 借预付账款 贷银行存款 2.拿回发票后 借管理费用…服务费 贷预付账款
2020-06-08 10:23:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...