老师,你好,以前月份某员工工资缓发,记得是贷其他应付款 ,现在确定不发,要调账,刚老师说,要重回,借管理费用-工资 。贷其他应付款某员工负数,但是做了之后这个凭证不平啊
豆豆同学
于2018-12-15 16:26 发布 678次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-12-15 16:34
详细的描述一下哪里不平。
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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