送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-12-14 16:05

你好,12月申报时,在未开票收入中,红冲20万

吴玲 追问

2018-12-14 16:07

做账怎么做分录啊?

吴玲 追问

2018-12-14 16:14

就是红冲的时候怎么做会计分录呢?

老江老师 解答

2018-12-14 17:30

原分录负数就可以了

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相关问题讨论
你好,12月申报时,在未开票收入中,红冲20万
2018-12-14 16:05:34
你好,先冲红18万的未开票收入的凭证,然后按照发票做账
2019-01-07 15:03:11
你好,那你红冲90万的收入,然后再做发票90万的。你的增值税和附加税最后都是零。
2021-12-22 10:01:03
可以直接把发票贴后面就可以或者是冲回之前做12月账上。
2018-12-24 10:48:22
您好,未开票确认收入在未开票收入那里申报,1季度按照开票金额+未开票金额申报,冲抵上年度未开票的部分,在未开票部分负数申报
2019-04-11 17:23:23
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