支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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2018年3月,银行回单打印出来的土地增值税,印花税,可没有表明是否是滞纳金,所以在做帐的时候,直接把滞纳金做到了应缴税款,现在需要调整,更正申报,补交之前的税款,具体该这么做?
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一月份有销项票留抵抵欠,二月份有进项发票,三月份抵扣的,交的附加税和和滞纳金。三月份做账还需要体现抵扣的税额吗?还是只做实际缴纳的附加和滞纳金就可以


bing 追问
2018-12-14 13:39
蒋飞老师 解答
2018-12-14 13:44