老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

就是我们公司有其他公司的员工在这吃饭,我们会按人收取固定的伙食费,但是和实际发生的伙食费又有差异我现在苦恼的是在支付和计提伙食费的时候这个其他公司的这个伙食费放在那里
答: 发生的费用作为福利费,收到外来的冲减你的福利费
比如,月末计提员工伙食费70000,实际发生65000比如,月末计提伙食费70000,实际发生75000,分别怎么做分录
答: 您好 如果少计提了 就补计提 如果多计提了多冲减多计提的金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,如果上月末我计提伙食费时比这个月算实际支付多计了,咋处理?
答: 你好,将多计提的部分冲回。




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2018-12-14 10:37
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