- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,当月不能0申报,要按正常的申报,当月认证的当月抵扣,抵扣不完的留抵,借库存商品进项贷银存,借应交税费-应交增值税-转出未交贷进项
2018-12-13 18:46:19
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)41338.56,
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 710.98 贷;银行存款
2017-09-27 11:38:27
你好,进项税额转出,是需要做相应的分录的
2021-09-15 09:11:02
姐应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证。
2021-05-25 09:16:27
原来分录 是怎样做的 ?
2020-04-08 10:31:32
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