你好老师,员工发放福利,先预付给供应商款项,之后开发票冲预付款。账务处理:借方预付账款贷方银行存款,冲回:借方是应付职工薪酬代扣款贷方预付账款。预付账款是负债类科目吧,这样对吗?

会计学员
于2018-12-13 16:33 发布 1605次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-13 16:38
你好!预付账款是资产类科目。建议看一下基础会计科目介绍。分录 :借 预付账款 贷 银行存款 发放时 借 应付职工薪酬 贷 预付账款
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你好!预付账款是资产类科目。建议看一下基础会计科目介绍。分录 :借 预付账款 贷 银行存款 发放时 借 应付职工薪酬 贷 预付账款
2018-12-13 16:38:28
你好,给员工的福利可以
2018-09-15 16:43:44
你好,
购买时:
借 预付账款-预付卡
贷 银行存款
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷预付账款
2021-03-22 16:54:13
您好,是的,可以这样操作处理的。
2018-08-24 21:11:17
你好,不可以,预付账款不能核算职工薪酬的
2020-03-24 14:56:02
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