加计扣除是针对企业所得税的,对吗? 问
是的 是企业所得税的 答
老师跨境电商通关模式走9610模式,怎么在报关单上 问
在报关单的监管方式栏直接填报9610,全称填写跨境贸易电子商务,按“清单核放、汇总申报”流程完成申报即可。 答
公司本月初成立,个人(还没办理入职,可能是账上收到 问
你好,借银行存款 贷其他应付款 答
老师我想请问一下,25年12月计提了当年的一次性资 问
可以的,没问题的哈 答
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答

U8固定资产模块的启用时间如何确定,我们8月份购入固定资产,12月份刚建立账套,总账的启用时间是8月份,
答: 你好!联用的话也是和总账启用时间一致
我在7月份结的账,8至9月没有凭证。10月份做的凭证增加固定资产,可启用固定资产的日期在8月,怎样才能在11月份启用?因为固定资产启用只能在结账之后,我是7月结的账,8,9月没做凭证。所以启用时间在8月。而我目前在做10月凭证,固定资产启用又在8月,怎么办?我想在10月启用,如何改,不是11月启用
答: 你好!没有凭证也可以结账啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在7月份结的账,8至9月没有凭证。10月份做的凭证增加固定资产,可启用固定资产的日期在8月,怎样才能在11月份启用?
答: 你好!你的财务账套和固定资产模块分开的是吗




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陈田 追问
2018-12-13 13:38
QQ老师 解答
2018-12-13 13:44