老师,我们交办公室的电费,但是当时没有开到发票,钱是老板垫支的,请问会计分录怎么做

常拾
于2018-12-13 11:22 发布 972次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2018-12-13 11:24
您好 借预付账款 贷 其他应付款-老板 以后能开回来发票吗?借预付账款 贷 其他应付款-老板
相关问题讨论
您好 借预付账款 贷 其他应付款-老板 以后能开回来发票吗?借预付账款 贷 其他应付款-老板
2018-12-13 11:24:36
您好,只能按无发票入账,或者不做外账,只做内账,或者让不提供发票的人到税务局发票处理。
2017-12-28 09:06:14
学员你好,成立后分录
借:管理费用-开办费
贷:其他应付款
然后支付给老板即可
2022-03-15 16:37:14
还是做集团的成本费用,找子公司借款分录是:借:银行存款;贷:其他应付款——某子公司
2017-10-16 23:05:20
您好,支付的时候借预付账款 贷银行存款
收到发票的时候 借管理费用 贷预付账款
2023-03-30 15:41:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



常拾 追问
2018-12-13 11:25
玲老师 解答
2018-12-13 11:28
常拾 追问
2018-12-13 11:31
玲老师 解答
2018-12-13 11:36