老师好,10月元员工借支3000元,实际发生费用3500元,借其他应收款款3000,贷银行存款3000,报销的时候记成借管理费用3500,贷其他应收款3500,导致其他应收款贷方余额500,那么11月支付的时候是直接借其他应收款500,贷银行存款500吗?

1040975061
于2018-12-13 11:17 发布 631次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2018-12-13 11:49
借:管理费用 3500 贷:其他应收款 3000 现金/银行存款 500
相关问题讨论
借:管理费用 3500 贷:其他应收款 3000 现金/银行存款 500
2018-12-13 11:49:48
你好,
借款时的原始凭证是借支单
报销时的原始凭证是收据和费用的发票,不再需要借支单了
2020-06-03 15:30:49
你好
对的
两个都对的
2020-06-15 18:02:18
你好,不要通过银行存款,就借应收帐款 500 贷其他应收款 500
2024-01-15 11:12:14
对的,没错就是这么做账的呢
2023-03-27 10:22:19
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2018-12-13 13:16
Kim 解答
2018-12-13 13:42