送心意

Kim

职称中级会计师

2018-12-13 11:49

借:管理费用 3500  贷:其他应收款  3000   现金/银行存款  500

1040975061 追问

2018-12-13 13:16

但是我这个500是拖了很久,跨月才付的呢

Kim 解答

2018-12-13 13:42

那就挂其他应付款就好

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相关问题讨论
借:管理费用 3500 贷:其他应收款 3000 现金/银行存款 500
2018-12-13 11:49:48
你好, 借款时的原始凭证是借支单 报销时的原始凭证是收据和费用的发票,不再需要借支单了
2020-06-03 15:30:49
你好 对的 两个都对的
2020-06-15 18:02:18
你好,不要通过银行存款,就借应收帐款 500 贷其他应收款 500
2024-01-15 11:12:14
对的,没错就是这么做账的呢
2023-03-27 10:22:19
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