送心意

文老师

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2018-12-11 23:03

您好,开票的时候可以选择差额开票,再备注栏里面备注具体对成本金额,做账根据发票金额确认收入

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您好,开出发票 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税-销 收到发票 借:营业成本等 贷:应付账款 月末结转 借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-未交增值税(差额征税) 营业外收入-减免税额
2019-07-11 21:20:39
在开票系统里面,点击差额开票。正常做账就是了。
2019-07-19 14:32:29
您好,退的车险差额,应该记入营业外收入处理。
2019-07-19 23:58:08
您好,开票的时候可以选择差额开票,再备注栏里面备注具体对成本金额,做账根据发票金额确认收入
2018-12-11 23:03:06
你好!差额是怎么产生的?
2019-07-20 14:29:30
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