- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
是你们预缴的就可以的
2018-12-11 18:30:20
您好
请问6月份进项税额转出的时候有没有写分录
2019-09-10 10:50:59
你好
请问当时收到发票的时候怎么写的分录
2020-06-24 15:44:05
你好,你是小规模还是一般纳税人呢
2019-06-12 12:04:30
借:管理费用
应交税金-应交增值税-进项税额
贷 银行存款等
借:管理费用
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
借:应交税金-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入
申报时候:
在附表二中填入相应的进项税额转出数据。 在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额。
在申报时在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据
建议具体处理和报税步骤,再次与专管员沟通一下。
2018-03-05 13:29:48
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