送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-11 10:27

你好,可以按月计提,按月报个税

渡口 追问

2018-12-11 10:31

就是没

渡口 追问

2018-12-11 10:32

四个月工资数今天才报上来老师
个税怎么

渡口 追问

2018-12-11 10:34

老师 5、6、7、8月的工资没计提,全部放在这个月发怎么交个税?

郭老师 解答

2018-12-11 10:36

你好,你要合并到一个月报吗?可以去税务局补报,但是如果需要交个税的会有滞纳金

老师 请问、5、6、7、8月工资在5、6、7、8月时没计提,全部放在12月发放是不是要合并计算缴纳个人所得税?
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
你好 这个要计提的,但是根据你的描述,建议发放完之后就进行结转的
2022-02-25 07:35:07
您好 9月做的是8月工资表,10月初交9月个人所得税按8月工资表的金额交 对的
2019-10-15 13:29:10
计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付工资,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 应交税费-个人所得税 现金 缴纳社保时,借:管理费用-公司社保 其他应收款-社保 贷:银行
2016-06-16 16:45:06
你好,没看到有个税免的政策呢 是有企业社保减免的
2020-06-10 10:34:13
你好 是的 但现在工资薪金的个人所得税,按年计算了,所以合并起来,对结果并没有影响 !
2019-08-05 12:14:44
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

    你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工

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    因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算

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