老师,我们本期没有收入,费用是1000,转入本年利润,再转入利润分配,未分配利润,这之间借贷方和未分配利润的正负号是怎样啊,求解答,谢谢老师
淡色阳光╯▂╰
于2015-06-12 14:57 发布 1047次浏览
- 送心意
陈霞老师
职称: 111
2015-06-12 15:40
老师这个问题,假如余额在贷方呢,,
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期间费用先结转到本年利润,再由本年利润结转到 利润分配-未分配利润
2015-11-03 14:55:47

你分录顺序是这样的:1.借:本年利润 1000 贷:管理费用 1000
2.借:利润分配-未分配利润 1000 贷:本年利润(不过这一步一般是年末时才做,因为年末时是用本年利润的借方减去贷方后,看余额在哪一方,然后再按相反方向结转)
2015-06-12 15:10:41

您好,期间费用上收入的标准没有具体比例的。账结法是月结本年利润的,年末在转本年利润到未分配利润
2017-05-05 20:40:48

你好
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
这个就是他们之间的勾稽关系
2019-06-14 10:51:48

您好,需要所有的本年利润的余额都转,期末本年利润应该是没有余额的
2019-01-10 21:16:12
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陈霞老师 解答
2015-06-12 15:10