送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-12-10 12:18

你们没有资产,借:管理费用-开办费,贷:其他应付款,然后月底结转损益,借:本年利润,贷:管理费,所以你们资产为0,负责和所有者权益合计数也是0

艳儿 追问

2018-12-10 12:27

这样做帐可以吗

小杨老师 解答

2018-12-10 12:43

做账就是这么做的啊

上传图片  
相关问题讨论
你们没有资产,借:管理费用-开办费,贷:其他应付款,然后月底结转损益,借:本年利润,贷:管理费,所以你们资产为0,负责和所有者权益合计数也是0
2018-12-10 12:18:56
应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00
你好! 资产=负债+所有者权益,你负债加上所有者权益等于0.
2019-06-24 13:42:37
你好,你核查一下每一笔凭证关于其他应收款的分录,看是否记录的有问题。
2020-04-21 21:29:08
你好,资产负债表的其他应收款根据 应收账款科目余额分析填列。如是钱收回来了,那其他应收款期末余额应该是0呀
2018-05-15 11:57:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...