送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-10 10:13

同学 你好
7月分录
借:应交税费——销项税额 300
     贷:应交税费-未交增值税 300
11月
借:应交税费——销项税额 650
    贷:应交税费-未交增值税 650
借:应交税费—应交增值税——转出未交增值税 250
   贷:应交税费-未交增值税  250

不忘初心,方得始终 追问

2018-12-10 10:25

销项税额可以直接转到应交税费-未交增值税?

bamboo老师 解答

2018-12-10 10:26

销项税额通过应交税费——转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税的 
其实留底的时候 不需要做分录 直接放账上 留待下期抵扣

不忘初心,方得始终 追问

2018-12-10 11:09

我能理解为销项税额结转  借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税

bamboo老师 解答

2018-12-10 11:15

对的 就是这么理解的 只是上面一笔分录实际工作中 一般不写

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 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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