我们单位6月份有留抵950,我做的分录是 借:应交税费-未交增值税 950 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 950 7月份有销项税额 (无进项税额) 300 11月份有销项税额 (无进项税额)900 7月份和11月份这两笔分录怎么做
不忘初心,方得始终
于2018-12-10 10:05 发布 822次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-10 10:13
同学 你好
7月分录
借:应交税费——销项税额 300
贷:应交税费-未交增值税 300
11月
借:应交税费——销项税额 650
贷:应交税费-未交增值税 650
借:应交税费—应交增值税——转出未交增值税 250
贷:应交税费-未交增值税 250
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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