送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-09 15:27

您好,返利的话,应该开返利,不应该开这个发票

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 15:28

那发票开了这个 那应该怎么做账呢

文老师 解答

2018-12-09 15:29

那就看你们这个技术服务用在哪里合适。

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 15:34

老师 我问你 如果是返利 发票的名称是不是就要写返利

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 15:34

返利是怎么做账的呀

文老师 解答

2018-12-09 15:35

是的,是返利应该是开返利。

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 15:38

开了返利的账务处理 是不是冲减收入

文老师 解答

2018-12-09 15:40

是的,返利是冲减收入

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 16:49

老师 我在问一下哦 开了 返利过来 我们冲减收入 同时还要冲减销项税的,之前我们开出去是16个点 是不是就按这个冲减?对方是要开红字发票给我们吗 ,还是对方正常的开专票给我们 按对方开的发票冲减呢?没有遇到过返利 想知道详细点

文老师 解答

2018-12-09 16:58

你是卖机动车的不是增值税专用发票是吧,是机动车统一发票,这个应该不梦开负数也许可能是这个原因他才开技术服务发票给你吧

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 16:59

嗯嗯 我们开出去是机动车发票 那现在对方应该怎么开给我们这个发票呢 什么名称呢

文老师 解答

2018-12-09 17:01

或者应该来说需要重新开发票

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 17:02

重新开什么发票 现在他们开的专票 开给我们是开技术服务费 6个点 怎么也是亏啊

文老师 解答

2018-12-09 17:03

是的,重开就是重新开机动车车发票

文老师 解答

2018-12-09 17:03

但是应该已经上牌了,也麻烦的

带着回忆旅行 追问

2018-12-09 17:04

机动车发票都上牌了 这个不好解决 还有什么方法吗

文老师 解答

2018-12-09 17:07

也是正因为这样的,你们才开的技术服务发票,这样你就按技术服务费入账 ,你看看哪里用的上,就放哪里

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