我想咨询下红字发票问题是这样的,我是购买方,11月的我已经认证了,但是我这个月做账的时候发现名字有错,我已经开具了信息表让对方开红字然后再开一张正确的,那我就想咨询下我这边怎么做账,然后报税的时候我该怎么弄,是不是我这个月按这张错的正常做账,然后下个月申报的时候填进项税额转出,然后做账的时候把那张负数发票做账做进项税额转出,再按他开的正确的做账

阳光
于2018-12-06 14:35 发布 745次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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