- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2018-12-06 14:13
您好 请问具体什么业务?
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您好 请问具体什么业务?
2018-12-06 14:13:17

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-31 16:12:30

你好,需要把你错误的分录红冲,借:应付账款,贷:长期待摊费用
预付账款,这样做分录,借:预付账款,贷:银行存款等科目
收到发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款
2021-12-27 15:44:01

你好!
建议转入营业外支出处理。
2022-02-08 17:58:08

同学你好
开的是普票吗
2023-05-26 10:21:26
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karman 追问
2018-12-06 14:19
玲老师 解答
2018-12-06 14:23