老师外单位替我单位付的货款定金3000元,我单位自己出4000元尾款,已经验收入库,我该怎么记账,我做内账
doromo
于2018-12-06 10:54 发布 686次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-06 10:56
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 应付账款
相关问题讨论

借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 应付账款
2018-12-06 10:56:20

你好 借;应付账款 贷;其他应付款
2018-12-05 14:06:48

我尝试过让老板每一笔收入和支出写白条给我,但是执行的效果并不好,有时候老板太忙了就忘了。
2018-06-03 12:14:13

实际收到1900?还是应收2万
2019-04-23 16:33:25

因为是代付款,应该是借:其他应付款, 贷:银行存款;收到预留款应该是:借:银行存款 贷:其他应付款
2018-06-01 14:10:15
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doromo 追问
2018-12-06 13:40
辜老师 解答
2018-12-06 13:49