老师您好,公司刚成立没多久,本期销项55517.01,进项49964.17,上期留抵的是100695,我这一期是不是就不用交增值税了?
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于2018-12-05 16:32 发布 532次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-05 16:33
你好!本期缴纳税额=本期销项-进项-上期留底。你本期不需缴纳增值税了
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你好,
结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-09-02 17:03:31

实际情况是这样的,没关系的
2019-10-17 11:53:12

你好,增值税一般 纳税人应纳税额=销项税额——进项税额——上期留抵税额
2019-07-02 12:05:59

你好!本期缴纳税额=本期销项-进项-上期留底。你本期不需缴纳增值税了
2018-12-05 16:33:49

您好!不可以。
2016-05-06 10:48:31
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2018-12-05 16:35
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2018-12-05 16:36