老师,我想问下,一个部门给另个部门的预付款,但是后面两个部门账合并了,预付款怎么抵消呢

青青草地吖
于2018-12-05 09:48 发布 1023次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
合并后这个债权债务就要抵充掉,借:其他应付账款,贷:其他应收账款
2018-12-05 10:12:28
这个是属于不同的年度的预算。看支付没有,如果是没有支付,可以在下一年度进行支付。
2020-03-06 20:11:51
应该先冲销预付账款,剩余的再贷 应付账款
2018-09-02 20:42:31
单位定的报纸,可以记管理费用的,不用按部门分摊
2019-06-06 17:40:40
消费的时候挂账
借其他应收款——一部
贷主营业务收入
应交税费增值税
然后付款
借预收账款
贷其他应收款
2020-01-20 06:21:03
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